澳门银河娱乐城2022年市级一般公共预算支出决算表
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 出 项 目 | 2022年预算数 | 2022年调整预算数 | 2022年决 算数 | 为预算的% | 为上年决算的% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共服务支出 | 36,527 | 43,365 | 43,298 | 99.8 | 100.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、外交支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国防支出 | 1,234 | 1,576 | 1,557 | 98.8 | 233.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公共安全支出 | 45,740 | 53,003 | 52,289 | 98.7 | 113.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、教育支出 | 123,883 | 96,497 | 96,490 | 100.0 | 119.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、科学技术支出 | 26,731 | 23,399 | 22,826 | 97.6 | 82.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 12,981 | 13,755 | 13,046 | 94.8 | 109.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 84,994 | 98,541 | 96,939 | 98.4 | 133.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、卫生健康支出 | 115,516 | 122,155 | 115,554 | 94.6 | 98.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、节能环保支出 | 10,499 | 11,821 | 11,421 | 96.6 | 125.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、城乡社区支出 | 166,396 | 107,688 | 107,575 | 99.9 | 90.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二、农林水支出 | 67,796 | 31,243 | 28,899 | 92.5 | 102.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三、交通运输支出 | 37,429 | 56,852 | 56,760 | 99.8 | 109.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 2,778 | 3,503 | 3,455 | 98.6 | 94.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十五、商业服务业等支出 | 4,064 | 9,815 | 8,636 | 88.0 | 456.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十六、金融支出 | 185 | 167 | 60 | 35.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 4,221 | 5,309 | 5,303 | 99.9 | 106.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十九、住房保障支出 | 44,587 | 25,098 | 25,098 | 100.0 | 69.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | 1,375 | 963 | 963 | 100.0 | 94.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | 3,201 | 4,310 | 4,278 | 99.3 | 149.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十二、预备费 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十三、其他支出 | 157 | 237 | 237 | 100.0 | 127.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十四、债务付息支出 | 16 | 16,878 | 16,878 | 100.0 | 96.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二十五、债务发行费用支出 | 59 | 59 | 100.0 | 93.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出合计 | 793,331 | 726,234 | 711,621 | 98.0 | 105.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补助下级支出 | 685,802 | 113.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上解上级支出 | 103,627 | 161.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务还本支出 | 67,605 | 116.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
债务转贷支出 | 46,627 | 46.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安排预算稳定调节基金 | 179,216 | 104.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | 14,613 | 70.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 出 合 计 | 1,809,111 | 106.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||